问题已解决
建筑行业的今天申报10%的增值税,申报在未开票那一栏,今天开了10%的税率,那申报增值税是不是要提前扣款,预缴的增值税不是不能抵扣三月份的申报的增值税?
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速问速答您好,下个月预缴的增值税,这个月申报的时候不在一个所属期,不可以抵扣的,可以留底放在后面开票抵扣
2019 04/02 14:58
84785030
2019 04/03 10:58
老师开票在4月份,增值税申报在3月份,我怎么入账
小黎老师
2019 04/03 10:58
您好,开票在4月份,5月份申报4月份开票额,增值税申报3月份就是预缴的金额就可以了
84785030
2019 04/03 11:07
是这样的现在税率变9了,甲方要10%的税率,现在四月份申报3月份的增值税,就把200百万填在增值税未开发票那栏,有进项也不用缴增值税,三月份这个账我怎么做
小黎老师
2019 04/03 11:20
您好,三月份这个未开票确认的收入 借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项)
84785030
2019 04/03 11:21
老师那四月份我开了这个票,账务怎么处理
小黎老师
2019 04/03 11:22
您好,先红冲上个月的未开票的,然后按照开票再做一次分录
84785030
2019 04/03 11:33
还需不需要申报
84785030
2019 04/03 11:33
要不要在申报增值税
小黎老师
2019 04/03 11:33
您好,需要申报,开票那个月申报,开票的正常申报,未开票收入部分红字申报
84785030
2019 04/03 11:37
有些朦
小黎老师
2019 04/03 11:39
您好,没事,到时候下个月申报的时候不会,再来问
84785030
2019 04/03 11:40
那我这个月有进项给抵扣了,下个红冲不知道怎么弄
小黎老师
2019 04/03 11:42
您好,你这个月进项跟下个月没关系。下个月一张红票,一张蓝票,不会发生变化
84785030
2019 04/03 11:44
老师,下个月申报的时候我在来请教你,三月份我按正常这么入账就行是吗?
小黎老师
2019 04/03 11:45
您好,是的,三月份按照我给你的分录入账就可以了