问题已解决
月底凭证全部录入后,怎么检查自己录入的凭证分录对不对呢?
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速问速答您好,看下对应的科目余额表是否平衡
2019 04/03 10:29
84784973
2019 04/03 10:32
老师,具体怎么看呢?有什么具体方法吗?
小黎老师
2019 04/03 10:43
您好,是软件帐,可以直接调出科目余额表,手工账需要对每个科目进行取数,丁字账户
84784973
2019 04/03 10:52
老师,我用的是金蝶迷你版软件,调出科目余额表怎么看是否正确呢?
小黎老师
2019 04/03 10:54
您好,看下期初,期末,本期增加,本期减少是否平衡
84784973
2019 04/03 10:56
嗯额,老师,发票尽量不要跨月,但是比如说:3月31号取得发票,4月1号拿来报销,虽然这时三月帐还没有结帐,但这笔费用是四月报销转账的,那只好计入四月账务啊,这也是可以的吧?
小黎老师
2019 04/03 10:57
您好,可以入4月账务的,跨年比较麻烦,跨月影响不太大
84784973
2019 04/03 11:06
老师,老板自己吃饭的餐费必须计入福利费吗?需要计入薪资交个税吗?
小黎老师
2019 04/03 11:18
您好,老板自己的消费如果计入福利费没有发票需要并入工资交个税的
84784973
2019 04/03 11:24
老师,有发票的呢,那就不需要并入工资交个税了吧?
小黎老师
2019 04/03 11:25
您好,可以不用并入工资交个税
84784973
2019 04/03 13:41
嗯额,老师,这些老板自己消费的餐费计入福利费,不用并入工资交个税,那需要通过应付职工薪酬过渡后核算吗?
小黎老师
2019 04/03 13:45
您好,老板自己消费开的餐费计入招待费。最好不要计入福利费
84784973
2019 04/03 13:47
噢,老师,
1.之前已经有一部分计入福利费了,金额不大没关系吧?
2.老板买的超市食品应该计入什么核算呢?也是招待费吗?
小黎老师
2019 04/03 13:47
您好,这部分自己消费的最好不要入到公司账上,查到都是要调整出来的
84784973
2019 04/03 13:49
老师,那应该怎么处理呢?直接入招待费可以吗?
小黎老师
2019 04/03 13:50
您好,如果非要入账就入招待费吧
84784973
2019 04/03 13:51
嗯额,老师,除了福利费和招待费按比例扣除,别的费用都可以税前扣除吗?
小黎老师
2019 04/03 13:51
您好,其他的费用 广宣费营业收入的15%,职工教育经费8%