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增值税普通发票跨年冲红,增值税申报表怎么填

84784966| 提问时间:2019 04/03 15:44
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019 04/03 15:53
84784966
2019 04/03 16:21
本月没有正数,是冲红上年度的
张艳老师
2019 04/03 16:25
您的意思,本期就是要填写负数销售额,是吗? 如果是的话,是需要去税局大厅做申报的。
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