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三月份销售由于没有开票,要等四月份才开,那3月的销售怎么做账?
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速问速答借:应收账款/银行存款
贷: 其他应付款
2019 04/03 19:49
84784983
2019 04/03 19:51
为什么是其他应付?
陈老师Fairy
2019 04/03 19:55
这个是挂个中转科目,下个月收票后转出到营业收入即可;如果是权责发生制企业,你3月就发出商品风险报酬转移了的话,3月就确认收入
借:应收/银行存款
贷:应交税费-销项(暂估)
主营业务收入
84784983
2019 04/03 19:58
那如果这样的话,我四月份开三月份的票要16%了?
陈老师Fairy
2019 04/03 20:02
如果4月份是开3月份的票,是以前发生的收入补开发票的情况,是按16%开票的
84784983
2019 04/03 20:04
我如果现在开的话能做在四月份里面吗?
陈老师Fairy
2019 04/03 20:07
也是可以的,税务上没有任何风险,会计上自己把握即可,如果年终有审计,审计要求要调账的话根据他们的意见调整就好,因为这个不是跨年的业务,影响不大