问题已解决
3月份开了一张红字发票,然后就没在开蓝字发票,那么本月是不是还得做一笔冲红这张红字发票的成本呢假如这个开正数发票不含税额50000元,然后开了红字发票不含税额是10000元,那么结转成本时可以按5万-1万=4万收入来结转吗还是按5万收入结转成本,然后在按1万红字收入冲一笔1万收入的成本呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你红字发票在3月开的就应在3月做账 你开红字发票1万 红冲一万的收入 也经冲一万的成本
2019 04/05 10:13
84784983
2019 04/05 10:16
老师我知道在3月份入账我的意思是结转成本的时候我是直接按5-1=4万结转生产成本呢,还是先按5万结转成本,然后再结转下冲红发票1万的红字成本呢
要是冲结转红字发票1万收入的成本分录是这样吗
借库存商品
贷主营业务成本
玲老师
2019 04/05 10:18
先结转5万的成本 再按红字发票金额 红冲一万成本 分录 对
84784983
2019 04/05 10:19
哦好的谢谢老师指点
玲老师
2019 04/05 10:20
不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
84784983
2019 04/05 10:25
老师在请问您下百旺开的服务费发票我在一月份已经入账到管理费用-办公费
贷现金
但是我还没有全额抵扣税
这个我在以后哪个月份里都可以抵扣用是吗
玲老师
2019 04/05 10:45
可以 可以以后抵扣