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公司帮供应商贴现,这个收到的承兑是不是,借:应收票据 贷:其他应付款-供应商还是应付账款-供应商,
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速问速答借:应收票据 贷:其他应付款-供应商
2019 04/08 10:19
84785000
2019 04/08 10:41
老师,请问我们贴现时候的分录是不是这样的,借 银行存款
其他应付款-供应商
贷 应收票据,还是借银行存款 财务费用 贷其他应付款,这个贴现费用供应商承担
张艳老师
2019 04/08 11:05
借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
84785000
2019 04/08 11:44
老师,我不理解,我们这个费用是供应商承担的,我记入财务费用,以后怎么办
张艳老师
2019 04/08 12:59
抱歉,您公司是办理贴现的一方,请问是您公司去银行办理呢?还是自行扣贴现利息后再将剩余的款项给那个企业呢?
如果是您公司自行贴现的话,这个是要冲减财务费用或计入其他业务收入。
84785000
2019 04/08 14:00
我们公司去贴现,然后将扣除贴现后的金额给供应商,假如我们帮供应商贴现15万承兑,贴息2千,借应收票据15 贷其他应付款15,贴现时候 借银行存款14.8 财务费用0.2 贷 应收票据15么,把钱给供应商 借其他应付款 14.8 贷 银行存款14.8 那我其他应付不是还差0.2
84785000
2019 04/08 14:00
我们公司去贴现,然后将扣除贴现后的金额给供应商,假如我们帮供应商贴现15万承兑,贴息2千,借应收票据15 贷其他应付款15,贴现时候 借银行存款14.8 财务费用0.2 贷 应收票据15么,把钱给供应商 借其他应付款 14.8 贷 银行存款14.8 那我其他应付不是还差0.2
张艳老师
2019 04/08 14:55
不是这样处理了
分录为
借:应收票据 15
贷:银行存款 14.8
财务费用 0.2
84785000
2019 04/09 10:27
老师,实在不好意思,您可以把每步的分录告诉我下么,我不理解,怎么是您上面写的的这样
张艳老师
2019 04/09 10:32
就是这个分录一笔处理就是了
借:应收票据 15
贷:银行存款 14.8
财务费用 0.2
84785000
2019 04/09 10:51
那我之前有个借应收票据15,贷其他应付款15,后面又来个应收票据15,就算一笔分录处理,那我应收票据不是有个30,其他应付款也没有消掉,财务费用这个是供应商承担的
张艳老师
2019 04/09 10:58
如果顺着您的分录来做的话,要这样处理
借:其他应付款 15
贷:银行存款 14.8
财务费用 0.2