问题已解决

这个要怎么解决呀,,,,

84785044| 提问时间:2019 04/08 11:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你要申报出口的才可以
2019 04/08 12:51
84785044
2019 04/08 13:34
也是在这里申报吗
朴老师
2019 04/08 14:06
是的,也是在这里申报的
84785044
2019 04/08 14:11
也是进项出项,然后汇总吗
朴老师
2019 04/08 14:11
这就是你正常的申报
84785044
2019 04/08 14:24
哦,退税和不退税都一样的啊
朴老师
2019 04/08 14:25
不退税的就出口转内销
84785044
2019 04/08 14:39
那也要申报吗
朴老师
2019 04/08 14:41
在增值税纳税申报表“附表一”第4栏“未开具普通发票”栏用蓝字,账务上,将其所发生的差额的应交税金-应交增值税(销项税额),转入主营业务成本或以前年度损益调整。并在免抵退税中冲减相应的免抵退税出口额(原未做单证齐全申报的冲减单证不齐出口额,原已作单证齐全申报的冲减单证齐全出口额)。
84785044
2019 04/08 14:50
看不懂,我是在哪个软件上做这个申报
朴老师
2019 04/08 15:00
申报增值税的时候
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