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税务局退2018年度的账本印花税,怎么做分录呢,当时交的时候做的是:借:税金及附加25贷:应交税费——印花税25,希望给做个完整分录

84785024| 提问时间:2019 04/08 15:48
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:银行存款 25 贷:应交税费—印 花税 25 借:以前年度损益调整—税金及附加 -25 贷:应交税金—印花税 -25 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019 04/08 15:50
84785024
2019 04/08 15:54
老师能不能直接做:借:银行存款25 贷:以前年度损益调整25 借:以前年度损益调整25 贷:利润分配——未分配利润25
月月老师
2019 04/08 15:56
你好,最好用印花税过渡一下,时间长了容易忘记是什么内容。
84785024
2019 04/08 16:01
老师,还有个税申报,累计住房贷款利息扣除这,三月就填3000元,到四月份,就填4000元,以此类推,是吗?
月月老师
2019 04/08 16:15
你好,是的,累计数额。
84785024
2019 04/09 21:59
老师您好,请问,通行费电子发票申报抵扣时,是在表二(二)其他扣税凭证其他栏填写吗?
84785024
2019 04/09 22:00
是这样填写吗
84785024
2019 04/09 22:25
老师您好,请问,通行费电子发票申报抵扣时,是在表二(二)其他扣税凭证其他栏填写吗?
月月老师
2019 04/10 06:15
你好,是的,你的处理是正确的。
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