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年终结账注意事项中:“往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理:应收与应付账款尾差如何做分录?

84784963| 提问时间:2019 04/09 08:58
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赵英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
应付转入营业外收入
2019 04/09 09:10
赵英老师
2019 04/09 09:10
应收转入坏账。。
84784963
2019 04/09 09:25
老师,比方说,应收100.5元,客户付100元,0.5元记入什么科目?应付200.6元,结果只付200元,计入什么科目
赵英老师
2019 04/09 10:12
借:应付账款 0.6 贷:营业外收入 0.6
赵英老师
2019 04/09 10:28
借:坏账准备 0.5 贷:应收账款0.5
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