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在基本户帮供应商贴现承兑,贴现费用供应商承担,将扣除贴现费用之后的钱转给供应商基本户,会计分录是不是,借 应收票据 贷 其他应付款-供应商,贴现时候 借银行存款 其他应付款-供应商 贷 应收票据,钱转给供应商时候 借 其他应付款-供应商 贷 银行存款

84785000| 提问时间:2019 04/09 09:37
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牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,分录这样做是可以的,没问题,就是直接帮别的企业贴现不太合规。
2019 04/09 12:01
84785000
2019 04/09 13:53
老师,有个老师让我做这样的会计分录借应收票据 贷 银行存款 财务费用,说要贴现费用冲减财务费用,我不懂,请问可以告知下什么意思么
牛老师
2019 04/09 14:43
是两种不同的方式,他的意思是贴现利息作为你公司的财务费用,你公司扣除供应商的贴现利息作为你们的收入或者减少你和供应商的货物成本。
牛老师
2019 04/09 14:44
你做的分录是贴现息不计入你公司的财务费用只是两边挂往来。
84785000
2019 04/09 14:56
哦哦,老师,那我还有个问题,我们客户拿他们集团的房子给我们公司抵货款,房子已经备案到公司名下了.但是这个房子要到2022年才能建完,现在还是预售,这个是在我拿到备案合同后 记入 借 在建工程 贷 应收账款么,还有我们当时签这个房子付了一笔维修资金,这个钱我记入什么科目
牛老师
2019 04/09 15:57
不好意思,这个问题我不熟悉,我感觉是在拿到备案合同计入在建工程比较好。维修资金建议计入在建工程,即房屋成本。
牛老师
2019 04/09 15:57
建议你再问下其他老师,我对这一块不太熟悉。
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