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一般纳税人是不是抵扣了才入账,比如2月份有进项票,但是没认证。如果2月份有销项没有进项怎么做增值税分录呢

84785025| 提问时间:2019 04/09 11:45
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,没有抵扣也是可以做分录的 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2019 04/09 11:47
84785025
2019 04/09 11:51
我这个月销项是20000税额,没有认证的发票,之前留抵4628.68 这个分录怎么做呢
邹老师
2019 04/09 11:55
你好,你是指如何做结转未交增值税分录吗?
84785025
2019 04/09 11:56
是的
邹老师
2019 04/09 12:02
你好,借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-未交增值税 20000 做这个分录之后,应交税费-未交增值税余额就是 20000-4628.68
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