问题已解决
一般纳税人是不是抵扣了才入账,比如2月份有进项票,但是没认证。如果2月份有销项没有进项怎么做增值税分录呢
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速问速答你好,没有抵扣也是可以做分录的
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2019 04/09 11:47
84785025
2019 04/09 11:51
我这个月销项是20000税额,没有认证的发票,之前留抵4628.68 这个分录怎么做呢
邹老师
2019 04/09 11:55
你好,你是指如何做结转未交增值税分录吗?
84785025
2019 04/09 11:56
是的
邹老师
2019 04/09 12:02
你好,借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-未交增值税 20000
做这个分录之后,应交税费-未交增值税余额就是 20000-4628.68