问题已解决
3月交2月的税款及滞纳金,这种情况怎么做账务处理呢
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速问速答你好,交增值税,借应交税费一未交增值税,贷银行存款
2019 04/09 12:12
84784976
2019 04/09 12:12
之前没有计提 是直接做缴费的账务处理吗?
庄老师
2019 04/09 12:13
交城建税,借应交税费一应交城建税,贷银行存款
庄老师
2019 04/09 12:13
交滞纳金,借营业外支出一滞纳金,贷银行存款
84784976
2019 04/09 12:15
全部都要分开做账务处理吗?
84784976
2019 04/09 12:21
城建税是= 城市维护建设税+教育费附加+地方教育费附加码
84784976
2019 04/09 12:23
是这样吗?老师
庄老师
2019 04/09 12:57
你好,不是的,教育附加税,借应交税费一应交教育附加税,贷银行存款
庄老师
2019 04/09 12:58
城建税和教育附加是分开的
84784976
2019 04/09 13:06
系统都没有这个税种
84784976
2019 04/09 13:09
是增加在负责的应交税金还是曾加载损益下面的税金及附加?
庄老师
2019 04/09 14:57
你好,增加应交税金下面的二级科目应交教育附加税
84784976
2019 04/09 15:50
教育费附加哈地方教育费附加是一起的吧 不用分开核算吧‘’
庄老师
2019 04/09 16:03
你好,是的,不用分开核算