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汇算清缴前收到了去年的费用发票,之前没有预提,今年进行了账务处理,通过以前年度损益科目转入了未分配利润,在汇算清缴时应该怎么处理呢?

84785027| 提问时间:2019 04/09 19:02
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陈老师Fairy
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
直接在汇算清缴相应表格做调整处理即可,在19年汇算清缴前收到的发票是可以这样再汇算清缴时抵扣的
2019 04/09 19:07
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