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在建工程,没有付款,挂其它应付,已转固定资产,现在已经确认这笔款不付,把固定资产转出,冲减应付帐款,要怎样平帐

84784971| 提问时间:2019 04/09 21:37
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,一般情况下,按原分录写凭证,金额是负数,这样就平账了。
2019 04/09 21:40
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