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(一)2月营业收入10万元,其中开票收入8万,不开票收入2万,申报10*6%=0.6万增值税(二)3月营业收入10万,其中开票12万,其中2万是2月份未开的票,申报12*6%=0.72万增值税 上述2次申报一起交了0.6+0.72=1.32万增值税这样操作多交2*6%=0.12万的增值税?这样问题税务上怎么操作?

84784989| 提问时间:2019 04/10 09:49
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Kim
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你3月份只需要申报10*6%啊,为什么要申报12*6%,你未开票销售要减出来的
2019 04/10 10:44
84784989
2019 04/10 15:25
那我多开2万发票咋办
Kim
2019 04/10 15:43
从你未开票收入里面要冲出来啊
84784989
2019 04/10 15:56
会计分录 借:银行存款10.6 贷:主营业务收入10 应交税费-应交增值税(销项税额)0.6 借:银行存款10 贷:主营业务收入10 应交税费-应交增值税(销项税额)1.32 这个分录怎么更正?
Kim
2019 04/10 16:17
你要更正什么?除了你第二个分录借贷不平,你是想调整什么,提新问题请重新提问,因为不是我的值班时间,我可能看不到你的追问,你重新提问当班老师看到就会回复的
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