问题已解决
公司3月份开了两张普通发票,4月份发现错了,冲红了,那4月份报税时候,那个报税申报表普票的税额咋填啊?是按开票系统里的填,还是要减掉冲红的填啊?
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现在报的是3月税,你按3月的开的申报就可以,这个冲红冲的是4月蓝字发票
2019 04/10 10:09
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84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 04/10 10:12
那就是5月份报的时候,才会把这部分4月份的冲红发票票抵减的啊!
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/10 10:32
是的,你红字是4月开那就申报4月税的时候抵减