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3月是一般纳税人,然后4月为小规模纳税人了,但是,3月底有留抵税额,税局说把留抵税额转为“应交税费-待抵扣进项税额”3月的申报表如何填写?留抵税额应该填在哪里?3月账上是这样做的,借:应交增值税(进项税额) 416.14 贷:应交税费--待抵扣进项税额416.14

84785031| 提问时间:2019 04/10 10:35
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果果老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算
2019 04/10 11:10
84785031
2019 04/10 12:02
那我这个账上的分录正确吗?
84785031
2019 04/10 12:03
我申报表要如何填?
果果老师
2019 04/10 13:40
3月的申报表上留抵税额是自动生成的,不需要填写
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