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三月份买了东西,发票四月才开给,开票日期为四月,现在要做三月的账,如果是专票,可以勾选认证嘛?怎么做账.?如果是普票,怎么做账?
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速问速答不能抵扣三月份的销项,你要在四月份报完税勾选,抵扣四月份的可以
2019 04/10 21:52
答疑郭老师
2019 04/10 21:52
普票价税合计做账借库存商品/费用,贷银存
84785029
2019 04/10 21:56
那如果这是一张四月分的专票,我现在做三月的账要把他做掉吗,如果不做掉,可是我三月银行存款这笔票的钱已经出去了,如果做到三月的账里怎么做!
答疑郭老师
2019 04/10 21:59
三月份可以做借预付贷银存
84785029
2019 04/10 22:02
能给个分录嘛便于理解,买了1000办公用品税160,三月银行流水出去1160,四月发票来啦,三四月个怎么做账,具体分录是?
答疑郭老师
2019 04/10 22:11
三月借预付1160贷银存
四月借管理费用1000,进项160,贷预付
84785029
2019 04/11 07:24
老师早!昨天晚上那个问题我表达错了,实际情况是这样的,就我们公司买任何东西都是员工先自己垫钱,公司做账,借各种费用,有进项的还要借进项税,贷其他应付款个人,然后下个月再给他报销钱,借其他应付款个人,贷银行存款。,比如说A员工,他这个月买了办公用品1000块,增值税160块,。因为他发票四月份才来嘛,我三月份在做账的时候,。不知道怎么做了。像这种情况,不知道跟正常的是不是还一样做
答疑郭老师
2019 04/11 07:28
三月份先不做他没来报销,发票到了过来报销的时候借管理费用,进项贷其他应付款
84785029
2019 04/11 08:36
意思a员工这笔钱三月不能做账报销,因为发票开的是四月,只能四月给他报销了
答疑郭老师
2019 04/11 08:41
他三月份写报销单了嘛
84785029
2019 04/11 09:19
写了,应该写还是不写呢?
答疑郭老师
2019 04/11 09:35
可以写,看你单位制度,没有发票一般不写,除非以后也收不到发票
借费用贷其他应付款