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负数冲销上月未开票收入后重新做销售入账时销项税如何处理?因为上月确认未开票收入已经缴纳了增值税了

84785020| 提问时间:2019 04/11 11:53
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
冲销时 借:应收账款 -负数 贷:营业收入 -负数 应交税费-增值税-销 -负数 正常开具 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费 不影响我总的交纳的税。
2019 04/11 12:07
84785020
2019 04/11 12:31
谢谢老师!那我除了销售合同没有其他附件,可以不附原始凭证吗?或者复印一份合同作为原始凭证可以吗?
陈诗晗老师
2019 04/11 12:32
用复印的合同作为附件。不要白条入账
84785020
2019 04/11 12:34
我的意思是做未开票收入的时候的处理
陈诗晗老师
2019 04/11 12:51
附你的合同复印 件作为原始凭证
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