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老师我在3月付的款,4月收到的发票,我可不可以直接3月入账借管理费用,贷现金,把那4朋的发票附在3月的凭证上,还是说要3月付的时候挂往来,4月在从往来做入费用

84785011| 提问时间:2019 04/11 13:28
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 3月份付款的时候应该先计入预付账款等 收到发票后冲减预付账款
2019 04/11 13:31
84785011
2019 04/11 13:33
那怎 么汇算时,我听老师说假如18年计提了这个费用,19年开的发票只接附在18年的凭证上就行
bamboo老师
2019 04/11 13:36
那是简单省事的办法 正规的是应该先红冲 然后做一笔同样的红字分录
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