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老师,我18应付职工薪酬年末借方与贷方发生额不一致,贷方多一个计提的次月的工资,这个正常吗

84784956| 提问时间:2019 04/11 15:32
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,是正常,下个月发工资时先计提
2019 04/11 15:38
84784956
2019 04/11 15:39
我是,先计提后发放,所以每个月都会有次月计提的工资
84784956
2019 04/11 15:40
我是,先计提后发放,所以每个月贷方都会有次月计提的工资,应付职工薪酬期末贷方就有余额,
84784956
2019 04/11 15:49
但是,老师汇算清缴就出现问题了,借贷不一致,有一个的工资得要调整,这个怎么办?
庄老师
2019 04/11 15:51
先计提后发放,每个月都会有次月计提的工资,不用调
84784956
2019 04/11 16:27
但是老师,汇算清缴时账面金额和实际发生就相差一个做的工资,得要调整。怎么办。
庄老师
2019 04/11 22:25
你好,多提一个月,冲销掉,借管理费用,贷应付职工薪酬(用负数)
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