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请问开出去劳务发票要怎么做分录?

84784996| 提问时间:2019 04/12 09:07
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019 04/12 09:09
84784996
2019 04/12 09:11
那有进项来抵扣呢? 这要怎么做抵扣?
张艳老师
2019 04/12 09:22
根据您公司取得的进项专票对应的业务,做相应的分录就是了。 比如采购办公用品的专票 借:管理费用--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
84784996
2019 04/12 18:10
进项抵销项的分录?
84784996
2019 04/12 18:11
如果进项有结余呢?放在哪个科目
张艳老师
2019 04/12 18:25
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 如果月末形成留抵税额的情形,是不需要做结转增值税分录的。
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