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老师,问一下?开增值税专用发票,做了两张凭证,一张是计提附加税,一张是支付附加税,计提附加税的凭证就不用贴银行回单了吧?

84784993| 提问时间:2019 04/12 11:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 计提附加税的凭证不用贴银行回单
2019 04/12 12:26
84784993
2019 04/12 13:37
谢谢老师,每个月哪些费用是需要固定机体的?工资是不是需要先计提?然后再发放,还是直接做凭证的时候发放就可以了?
84784993
2019 04/12 13:41
老师,我公司有帮别的人代买社保,如果做外帐的话,社保支出的费用跟实际具体的费用不一样,应该怎么处理?比如:我现在公司有十个员工,实际社保支出的费用是15个人的,另外五个人是老板的朋友,在我们公司代买,但是不在我们公司发工资。如果做外帐的话,工资扣款表上的代扣社保的金额。跟实际社保扣款上的金额是不一样的。多出来的这部分凭证上应该如何写分录?写哪个科目?
bamboo老师
2019 04/12 13:41
工资是不是需要先计提 然后再发放 五险一金也是
84784993
2019 04/12 13:42
好的,以前外账公司帮我做的外帐,我看都是先计提,然后再发放,搞得我晕晕的
84784993
2019 04/12 13:43
那就是当月发工资的话,借管理费用工社保公积金贷银行存款或现金就可以了,对吗?
bamboo老师
2019 04/12 13:44
对不起 刚多打字 工资是需要先计提 然后再发放 五险一金也是 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等
84784993
2019 04/12 13:46
老师,我公司有帮别的人代买社保,如果做外帐的话,社保支出的费用跟实际具体的费用不一样,应该怎么处理?比如:我现在公司有十个员工,实际社保支出的费用是15个人的,另外五个人是老板的朋友,在我们公司代买,但是不在我们公司发工资。如果做外帐的话,工资扣款表上的代扣社保的金额。跟实际社保扣款上的金额是不一样的。多出来的这部分凭证上应该如何写分录?写哪个科目?
bamboo老师
2019 04/12 13:55
多出来的人缴纳的社保费用给支付给公司么
84784993
2019 04/12 14:02
帮忙代买的那些人, 实际交纳多少,他们就会给公司多少?
bamboo老师
2019 04/12 14:04
缴纳 借:其他应收款——代垫社保费 贷:银行存款 收到 借:银行存款等 贷:其他应收款——代垫社保费
84784993
2019 04/12 14:37
他们直接把钱转给老板了,这个怎么处理?没有转对公账户,是不是要老板存进来?
bamboo老师
2019 04/12 14:41
是应该让老板存入对公账户 不然的话就挂老板往来
84784993
2019 04/12 15:08
好的,谢谢老师
bamboo老师
2019 04/12 15:14
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784993
2019 04/12 15:41
老师你好,问一下?银行水单的借贷方向怎么跟分录的借贷方向是相反的?往银行里存钱显示贷方发生额,从银行里显示借方发生额?
bamboo老师
2019 04/12 15:45
因为银行跟我们的角度不一样啊 比如您跟客户做账一样的道理
84784993
2019 04/12 15:56
明白,主体是银行
bamboo老师
2019 04/12 15:58
嗯嗯 是这个意思哈
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