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请问房地产企业收到增值税专票,我把税费做账计入应交税费-应交增值税-进项税额后,月末需要结转吗?怎么结转呢?

84785030| 提问时间:2019 04/12 14:54
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
如果月末形成期末留抵税额的情形,是不需要做增值税结转分录的。
2019 04/12 14:55
84785030
2019 04/12 15:01
抵扣发票年底一次性认证的话,不用结转,就挂在进项税额是吗?
张艳老师
2019 04/12 15:04
不是的,年末要做增值税结转分录的。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
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