问题已解决
老师,你好,请问跨月红冲发票的增值税的的处理,销售方开票错误,购买方已经抵扣,那对于销项税额和进项税额都分别怎么处理呢?如果没有抵扣那对于销项进账又怎么处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
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速问速答您好,如果已抵扣就按发票按正常处理,次月取得红字发票后再做相应的账务处理。
2019 04/13 22:59
84785015
2019 04/13 23:49
如果进项已经抵扣,收到红冲发票是不是要做进项转出呢?等到收到正确的发票,再正常做一笔呢?具体分录是什么呢
耿老师
2019 04/14 05:24
你好!一般红票和正确的蓝票同时开具,所以收到红票时原分录红字就可以。然后根据蓝票在做正确的