问题已解决
老师,我们公司是被别人**的工程公司,我内账可不可以这样做, 1、开发票时 借:应收账款 贷:预收账款 贷应交增值税-销项税额, 2、收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 ,同时做结转收入借:预收账款 贷工程结算收入, 3、支付款给**人 做借工程结算成本 贷:银行存款,这样子可以吗?我们工程开票都是按工程完工量来开的
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,内账可以这样做,只要能完全反映经济业务的内容
2019 04/14 10:52