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老师,我们公司是被别人**的工程公司,我内账可不可以这样做, 1、开发票时 借:应收账款 贷:预收账款 贷应交增值税-销项税额, 2、收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 ,同时做结转收入借:预收账款 贷工程结算收入, 3、支付款给**人 做借工程结算成本 贷:银行存款,这样子可以吗?我们工程开票都是按工程完工量来开的

84785026| 提问时间:2019 04/14 10:50
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,内账可以这样做,只要能完全反映经济业务的内容
2019 04/14 10:52
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