问题已解决

老师,我问一下,年底的时候我的应交税金的科目怎么结转,分录怎么做

84784966| 提问时间:2019 04/15 10:27
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丁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 减免的税款结转到营业外收入。
2019 04/15 10:59
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