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老师好,业务是在变更税率之前,这个月开票,能给开16%的票吗?
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业务是在变更税率之前,这个月开票,能给开16%的票 3月所属期要做未开票收入申报
2019 04/15 12:43
84784964
2019 04/15 12:44
老师好,进项没认证可不可以填上
bamboo老师
2019 04/15 12:45
进项没认在申报表不可以填上
84784964
2019 04/15 12:51
老师好,但是3月份我没做未开票收入,现在怎么处理?
84784964
2019 04/15 12:52
并且我进项没有抵扣那么多,做未开票收入不现实啊
bamboo老师
2019 04/15 12:52
您已经申报了增值税么?如果是 可以去大厅补申报 我这边是这么要求的
84784964
2019 04/15 13:32
老师好,还没申报,但是没进项,没认证
bamboo老师
2019 04/15 13:36
那您现在可以认证进项 然后填未开票收入
84784964
2019 04/15 13:39
老师,是3月的业务啊,现在可以认证?
bamboo老师
2019 04/15 13:40
没有申报的话 可以在勾选平台认证勾选 抵扣三月份的销项
84784964
2019 04/15 13:43
那三月呢,交税吗?
bamboo老师
2019 04/15 13:44
是否交税看您的销项税额跟进项税额大小来确定
84784964
2019 04/15 14:09
怎么确认?
bamboo老师
2019 04/15 14:20
跟您的开票销项税额跟未开票销项税额-进项税额
84784964
2019 04/15 14:36
进项没认证,也这样处理对吧?
bamboo老师
2019 04/15 14:36
进项没认证 不可以这样处理 系统里面没有数据
84784964
2019 04/15 14:45
那怎么处理?麻烦您看下我上面一连串的问题,感觉您没有把我的问题连贯起来,而是把一个业务给我拆开了回答,好累呀
bamboo老师
2019 04/15 14:51
1.老师好,业务是在变更税率之前,这个月开票,能给开16%的票吗?
业务是在变更税率之前,这个月开票,能给开16%的票 3月所属期要做未开票收入申报
2.老师好,进项没认证可不可以填上
您没有认证 进项税额不能计入申报表 不能抵扣销项
可以在勾选平台认证勾选 抵扣三月份的销项
您想在申报表填上 必须认证才可以
还有什么不明白的么?
84784964
2019 04/15 15:14
老师您好,那可以补认证对吧?然后再开16%票
bamboo老师
2019 04/15 15:16
现在是可以认证的 这是针对进项
然后您申报3月增值税的时候做未开票收入申报 然后可以开16%的发票 这是针对销项