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老师,有增值税有进项税额,上个月有开销项税额,进项税额给要做什么分录来抵减销项税额呀!我对增值税这块的分录不是太熟

84785046| 提问时间:2019 04/15 16:39
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丁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2019 04/15 17:26
84785046
2019 04/15 17:58
老师,实际进项税额大于销项税额啦分录要怎么做呀
丁老师
2019 04/15 18:00
比如:销项60 进项100 借 应交税金- 销项税60 应交税金-未交税金40 贷应交税金 进项税100
84785046
2019 04/16 09:31
老师,我没有未交增值税呀
丁老师
2019 04/16 10:38
增加一个未交增值税明细科目
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