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老师我们公司去年付了很多预付款,我设的科目是预付账款,去年收到啦发票我就直接冲销啦预付账款,老师我一直走预付账款不设应付账款可以吗

84785032| 提问时间:2019 04/15 16:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,建议你设置应付不设置预付
2019 04/15 17:06
84785032
2019 04/15 17:09
我18年设置的预付,在19年把18年的预付账款的借方结转到应付账款的借方,借应付账款109万贷预付账款109万,一月来修改
郭老师
2019 04/15 17:10
改过就可以了 以前年度的不要动了
84785032
2019 04/15 17:16
老师我们公司的外购生牛肉和熟牛肉的税率不一样,我在做账的时候收到发票的时候需要把库存商品—外购牛肉—冻牛肉,冻牛肉需要分熟牛肉和生牛肉吗
郭老师
2019 04/15 17:58
需要的,需要分清楚
84785032
2019 04/16 16:13
老师,我想再问一下,我们有进项税额转出3万元 进项税额10万,我可以用转出的3万元进项税额转出抵扣进项税额对吗
郭老师
2019 04/16 16:34
没有销项是吗?可以的抵扣的
84785032
2019 04/16 17:00
老师没有销项,第二个问题,金税盘服务费280元在哪里抵扣呢
郭老师
2019 04/16 17:13
你需要交税再抵扣不交税不用抵扣 主表应纳税减征额,附表四,减免表
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