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应交税费应交增值税减免税款借方有余额需要处理吗

84785034| 提问时间:2019 04/16 00:43
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牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,可以期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字;借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税.如果你公司进销项税额都结转的话,也可以与进销项税额分开单独结转至应交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方。单独结转,
2019 04/16 06:09
牛老师
2019 04/16 06:10
最后再通过借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税结转。
84785034
2019 04/16 11:05
我结转的是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 金额是销项减进项减减免税款,也就是应交增值税的金额,正确吗
牛老师
2019 04/16 11:20
你好,是的,就是你公司当月的应纳税额。
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