问题已解决
请问2018年12月多暂估的材料,今年冲暂估分录怎么做?
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您好
请问您去年暂估时候的分录怎么写的 有没有领用 大概多少金额
2019 04/16 08:50
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2019 04/16 09:06
借:原材料,贷:应付账款;103万
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2019 04/16 09:06
全部领用
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/16 09:09
那您多暂估了多少 领用的时候分录怎么写的 是收到的发票金额小于暂估金额么
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2019 04/16 09:12
没有发票,领用103万
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2019 04/16 09:12
领用分录:借:主营业务成本 贷:原材料
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/16 09:15
借:原材料 -103
贷:应付账款 -103
借:以前年度损益调整 -103
贷:原材料 -103
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润