问题已解决
老师,上月发工资多扣了员工个税挂应交税费,这个月冲红,做分录,借:应交税费—应交个人所得税 负数,贷:其他应付款—多扣员工个税 正数,这样做分录可以不
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速问速答多扣个人所得税税款,您冲红不了的,要么补发给员工,要么下月代扣时,少代扣此部分金额。
2019 04/16 09:48
84785024
2019 04/16 09:50
老师,我冲的是应交税费—应交个人所得税,这个科目,然后转挂其他应付款—其他,这个科目,等把这部分钱发给员工的收,再直接冲掉其他应付款,这样操作可以不,就是把多挂的应交税费-个税这个科目给冲红,本来不需要交那么多税的
84785024
2019 04/16 09:52
我是觉得多挂了应交税费的部分,可以多挂应交税费-个税吗?会对报表什么有影响吗
张艳老师
2019 04/16 09:57
1、您多扣少缴的个人所得税税款,是体现为应交税费--应交个人所得税的贷方数字,您要转为其他应付款,也可以的,但是应该是应交税费--应交个人所得税的借方正数,不是借方负数的。
2、没有什么影响,就是资产负债表应交税费项目可能是负数。
84785024
2019 04/16 09:59
因为挂借方正数,会影响累计发生数;借方发生额一般是付款数,那不会影响我的取数吗?贷方冲红的话不是可以反映出来吗
张艳老师
2019 04/16 10:09
这样的话,您还是不能那样处理,因为那样处理的话,不仅没有将应交个人所得税余额结转,反而又增加了。
仍然需要做
借:应交税费--应交个人所得税 贷:其他应付款
84785024
2019 04/16 10:11
老师,增加的是负数,不是一样减少了吗
张艳老师
2019 04/16 10:17
您做的借方负数,表示的是贷方增加的意思嘛
84785024
2019 04/16 10:21
老师,不好意思,我上面表达的有点不清晰,都是在贷方挂数,我刚问了软件公司,他们说可以那样操作的,谢谢老师!
张艳老师
2019 04/16 10:35
祝您学习愉快,工作顺利