问题已解决

老师,咨询下,我们是先垫付一整栋的电费,后期再从他们那里收回来 这个月如何做账

84785001| 提问时间:2019 04/16 11:07
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借;其他应收款——代垫电费 贷:银行存款等
2019 04/16 11:10
84785001
2019 04/16 11:12
等收回后我们再入管理费用吗
bamboo老师
2019 04/16 11:15
收回来后 借:库存现金等 贷:其他应收款——代垫电费
84785001
2019 04/16 11:18
我们自己也用了电费的呢
bamboo老师
2019 04/16 11:20
自己用的电费根据收到的发票入账 借:管理费用——电费等 贷:银行存款等
84785001
2019 04/16 11:23
不对啊 起初我们代垫的里面有部分也是我们用的啊
84785001
2019 04/16 11:25
不是应该等我收到的时候按差额就计入管理费用,冲减其他应收款吗
bamboo老师
2019 04/16 11:25
您自己支付的那部分可以 借:其他应付款——电费 贷:银行存款等 不跟代垫的一起核算
84785001
2019 04/16 11:31
主要是我们支付的时候是支付的一栋楼的 并不知道我们花费了多少
bamboo老师
2019 04/16 11:33
那您可以预计一下 不然的话 您自己的怎么写分录呀 或者您都计入代垫 收到发票了 再调整
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