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老师,我在计提税金的时候少计提了印花税和应交税费应交增值税销项税,现在应该怎么办

84785023| 提问时间:2019 04/16 18:58
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
少计提了印花税,补计提。 增值税销项税怎么错了?你确认收入的分录可能有错误
2019 04/16 18:59
84785023
2019 04/16 19:45
谢谢老师,我清楚哪里错了
84785023
2019 04/16 19:45
84785023
2019 04/16 19:47
老师请您帮我看看,我的明细账上,减免税款是在借方,可是我还没有结转过,查看凭证减免税款是在贷方,这到底怎么回事
彩丽老师
2019 04/16 21:37
你这是什么情况?确认收入还有减免的增值税?
84785023
2019 04/16 22:30
是农产品减免
彩丽老师
2019 04/17 08:58
你公司是有免税的,也有不免税的?应该分开确认收入
84785023
2019 04/17 09:03
已经分开了啊,免税的在应交税费-应交增值税-自产农产品减免税款里,不免税的在应交税费-应交增值税(销项税额)
彩丽老师
2019 04/17 09:05
分开做凭证,你这样做一个凭证不对,主营业务收入体现不出来分别是多少
84785023
2019 04/17 09:07
老师是不是没有理解我的问题
彩丽老师
2019 04/17 09:10
首先你的凭证分录有错误,可能导致你的明细账就不对
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