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跨年发票税率开错,冲红,更正后,税金补交了,主营业务收入的差额应怎么做分录

84784973| 提问时间:2019 04/16 21:29
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019 04/16 21:31
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