问题已解决
老师,12月暂估入库商品,发票回来后与暂估金额不一致,怎么做呢?
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速问速答冲销你暂估的,按照发票金额重新做就可以
2019 04/17 10:45
84785009
2019 04/17 10:47
按照现在开的发票重新入库再出库对吧
马老师
2019 04/17 10:48
你暂估的当时入库了没??
84785009
2019 04/17 10:52
冲销借:应付账款-暂估 贷:库存商品 新入库:借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 月末出库 借:主营业务成本 贷:库存商品
马老师
2019 04/17 10:53
是的,这个分录没毛病
84785009
2019 04/17 10:55
好的,老师我想再确定下月末是都还要将那一笔做出库
84785009
2019 04/17 11:06
暂估的当时入库了
马老师
2019 04/17 11:44
冲销暂估的要做退库,根据发票入账的在做入库