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请问进项转出、出口退税中免抵税抵减内销、数据有误,次年更正,分录:借以前年度损益调整,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-出口退税,那分录是否有错?还有需要写上正确额分录吗?谢谢!

84785044| 提问时间:2019 04/17 11:10
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,者不涉及损益类科目,不需要用以前年度损益调整,可以直接调整
2019 04/17 12:58
84785044
2019 04/17 13:00
需要先做反分录,然后再更正吗?
文老师
2019 04/17 15:38
也可以的,先红冲,然后作正确的
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