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某企业为增值税一般纳税人, 2018年10月销售自产货物取得含税收入10 300元,销售自己使用过的设备1台(之前没有抵扣),取得含税收入80 000元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8 000元,增值税税额1 360元,则该企业当月应缴纳增值税? 计算公式是?

84785022| 提问时间:2019 04/17 12:42
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
首先是销售货物的销项=10300/(1+16%)16%=1421元 销售使用过的固定资产的销项=80000/(1+3%)2%=1553元 交纳的增值税=1421+1553-1360
2019 04/17 13:41
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