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过年发放给员工的红包怎么入账,需要计提吗?

84784967| 提问时间:2019 04/17 14:22
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 需要计提 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:库存现金等
2019 04/17 14:24
84784967
2019 04/17 14:34
那需要交个税吗?
bamboo老师
2019 04/17 14:36
需要合并计入工资计算缴纳个税
84784967
2019 04/17 14:39
个税需要怎么计算,有些是发放给物业人员的
bamboo老师
2019 04/17 14:42
合并计入员工当月的工资计算 跟工资一起申报 物业人又员不是您公司的么?
84784967
2019 04/17 14:48
物业人员不是我们公司的,所以要怎么入账好点
bamboo老师
2019 04/17 14:50
不是您公司人员 那应该计入管理费用——业务招待费 也代扣代缴个税 很烦人的 不行您找发票替代报销入账吧
84784967
2019 04/17 15:22
好的,谢谢,那请问4月份的社保跟公积金我已经在3月底计提了,然后4月份有新员工入职,需要购买社保跟公积金,我该怎么做账?
bamboo老师
2019 04/17 15:23
您4月份计提工资的时候计提该新员工的单位部分 发放工资的时候扣减个人部分
84784967
2019 04/17 15:26
那到时候我4月份总共扣的社保费用比计提的多,然后我4月份计提多了,5月份实际交的少,就这样就可以了?
bamboo老师
2019 04/17 15:31
您4月份计提工资的时候把新员工的一起计提 应该跟扣都一样啊
84784967
2019 04/17 15:49
比如我3月份计提了300元,4月份新加入1位员工,我实际4月份付了400元的社保,比计提多了100,然后我4月份计提500社保,5月份实际付400社保,结果是一样,可以这样做账是吧?
bamboo老师
2019 04/17 15:59
可以这样做账的 只要最后科目是平的 没有余额
84784967
2019 04/17 16:00
好的,谢谢
bamboo老师
2019 04/17 16:02
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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