问题已解决
18年的业务这个月我有一笔不能收汇,所以就从免抵退销售额转到免税收入,相对应的做了进项税额转出。在增值税申报系统进项税额转出采集把收齐项下的进项转出500元在免抵退瑞采集,免税的进项转出800元在其他采集,这样附表二和附表一都有不得抵扣进项税额1300元。 退税申报系统里,单证收齐录入了免抵退税的业务,在录入汇总表时,提示填写不得抵扣进项税额我填写增值税申报表的1300元。 自检审核没问题,可是税务局审核有疑点,就是那个800的差额。我想问一下需要怎么调整报表才能审核通过
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速问速答你800的那个进项转出的没填写错误吧
2019 04/18 11:23