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别的公司代付我们员工工资和社保,我们公司该如何做账

84784963| 提问时间:2019 04/17 16:04
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好, 借;应付职工薪酬 其他应付款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2019 04/17 16:08
84784963
2019 04/17 16:18
老师,计提时借管理费用,贷应付职工薪酬。实际支付时借应付,贷应付社保个人,应付公积金、应交税费个税贷其他应付款某公司
小惑老师
2019 04/17 16:35
实际支付时借应付,贷应付社保个人,应付公积金、应交税费个税贷其他应付款某公司 这个是实际支付工资的款吗?那就处理的没有问题的
84784963
2019 04/17 16:39
老师,如果每个月都有计提,但是其他公司代付时,我们公司没冲销,该如何调账
小惑老师
2019 04/17 16:42
你支付给代付公司 借:其他应付款 贷:y银行存款
84784963
2019 04/17 16:46
如果别的公司已经代付,但是我们目前还未还呢
小惑老师
2019 04/17 16:50
那就挂账在应付账款贷方就可以了
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