问题已解决
71.2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。 A. 13.63 B. 10.19 C. 11.31 D. 19.81 添加笔记纠错隐藏答案收藏 正确答案:A 我的答案:未作答 参考解析: 该文化馆当月应缴纳的销项税额=150÷(1+10%)×10%=13.63(万元) 老师,请问下,这题中第一道门票收入200万元为什么不用交销项税
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速问速答您好,学员,这是增值税的税收优惠政策,文化馆的门票收入免税。
2019 04/18 17:38
84785005
2019 04/18 17:40
那进项税怎么不能抵扣
金子老师
2019 04/18 17:43
学员,因为题目问的是“则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元”,只是问的销项税额,所以与进项税额无关。
84785005
2019 04/18 21:35
哦,好的,谢谢老师
金子老师
2019 04/19 07:55
不用客气学员,很高兴为您解答。若对我的解答满意请给予好评。