问题已解决
上个月申报增值税的时候按照未开票收入申报了,也做了账了,这个月补开了发票应该如何做分录!
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速问速答借银存贷主营业务收入应交税费
借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019 04/19 14:32
84784976
2019 04/19 14:36
我直接把收入和应交税费,写了一正一负银存就没写了可以吗,
郭老师
2019 04/19 14:38
你是软件做账的最好不要按么做,你可以把我的银行换成预收
84784976
2019 04/19 14:45
好吧,就是觉得有点麻烦,谢谢啦!
郭老师
2019 04/19 14:47
不用客气的,