问题已解决

老师,我是物业公司,开票的时间和收入确实的时间不一致,有的时候6月份,收7~9月的物业费,然6月就开票了,但是按照权责发生制,7~9月的款只能算预收,借:银行 贷:预收账款。但是我7~9月的预收款,我在6月已经开票了,我应该怎么做这比增值税的借代分录

84785010| 提问时间:2019 04/19 23:14
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!增值税开票就要计算 借 银行存款 贷 预收账款 应交税费
2019 04/20 05:26
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