问题已解决
老师,我本月采购入库的商品,未取得发票,怎么做暂估入库的分录和冲暂估的分录?
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借库存商品,贷银行存款 下月冲回
2019 04/20 12:08
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2019 04/20 12:14
不知道这么做对不对?
借库存商品~暂估入库
贷,银行存款/应付账款
收到发票冲暂估
借库存商品(红字)
贷银行存款/应付账款(红字)
次月收到发票时
借库存商品
应交税费进项税
贷银行存款/应付账款
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蝴蝶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 12:36
你好,这样做是对的
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2019 04/20 12:49
老师,还有一个问题,公司采购先付了5000元的预付款,货款一共是30000,后开收到货收到发票,我们公司之前的账都没有通过预收预付科目核算,预付的款都是通过应付帐款核算的,请问老师分录具体怎么做?
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蝴蝶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 13:00
你好,如果业务少的话,可以用应付科目,不用预付科目
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2019 04/20 13:24
分录:
借应付账款5000
贷银行存款5000
收到发票入账
借库存商品
应交税费
贷应付账款5000
银行存款25000是这样吗?
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2019 04/20 13:25
应付账款这样做分录一借一贷不就没有了吗?
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蝴蝶老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 14:33
你好,是的呀,收到发票就可以冲应付了