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那每个月的应交税费,增值税内账怎么做?外账要交税,内账怎么做?就是如果不调整增值税,我每个月缴税怎么做?留抵又怎么做?

84785024| 提问时间:2019 04/21 10:59
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学。内账是以真实性为准,外账是以票据为准。 同学。你如果交的税都是按外账销项和进项处理的,那么税这块儿是不会存在 差异的。
2019 04/21 11:04
84785024
2019 04/21 11:42
我是说,我的内账是ERP系统做的,采购开单就会有进项税,销售开到就会有销项税。外账是销售是航天开票,进项是根据认证的发票。内外账依据不同,肯定增值税不一致啊。比如我内账采购开单100,销售200。我外账销售200,认证180。我确实缴税20。实实在在发生了业务,我内账怎么做这笔税?我就是想知道增值税内账怎么处理的。整个做法
陈诗晗老师
2019 04/21 12:05
外账不过他进项是多少认证多少,那么你总的是不变的,只是没有留抵或待抵扣。 如果你的外账和内账的差额有的是没有发票的,你就需要手动调整到营业外支出或管理费用-税金。
84785024
2019 04/21 12:25
做营业外支出或者管理费用可行有时候差五六万,小企业一个月也就挣十来万,因为税少一半利润了,老板也不干 增值税不是流转税吗?怎么能进利润表
陈诗晗老师
2019 04/21 13:00
同学。你是应交税费内账和外账对不上。况且你的差额是永久差异,不是暂时性差异。 你表述是否有问题?你的差异到底 从何而来
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