问题已解决

幼儿园支付给给老师的伙食费,计提的时候怎么做账

84784949| 提问时间:2019 04/22 10:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 做福利费 借方主营业务成本或者费用贷方应付职工薪酬
2019 04/22 10:42
84784949
2019 04/22 10:46
我看他做的是借,主营业务成本,贷应付账款
84784949
2019 04/22 10:47
那收到发票之后呢,或者后期如果没有收到计提这笔成本的发票,而只有收据的话怎么处理?
meizi老师
2019 04/22 10:47
你好 如果是你单位承担支付的话 这样做需要走应付职工薪酬体现
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