问题已解决

跨年的往来预收预付做成了应收应付怎么调整

84784947| 提问时间:2019 04/22 12:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
默雨老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果之前公司的预付账款、预收账款科目没有余额,那么直接使用应收账款和应付账款就可以了。 由于预收预付两个科目已经没有余额,已经结平不存在两个账目间的结转,因此,这里只需要将收到的预付账款性质的资金记入应付账款项目就可以了,已经完工还未收到款项的记入应收账款。弄清楚这两个账户的使用方式就可以了,已经存在的账目不需要做任何变动,保存好就可以了。
2019 04/22 12:25
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~