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你好,老师,甲方房子抵欠款给我们公司,然后我们公司又将房子出售给私人,请问这个过程我应该怎样处理会计分录?

84785004| 提问时间:2019 04/22 15:04
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!他给你的时候,你们已经过户了吗
2019 04/22 15:04
84785004
2019 04/22 15:08
没有,甲方房地产,他们跟我们说3个月内可以更换户主。所以我们出售的时候在3个月内,直接就落户到购房方。
宋生老师
2019 04/22 15:14
那你现在收到钱了吗?
84785004
2019 04/22 15:17
我处理方式是:开发票时:借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费(销项)。 抵房子时。 借:库存商品/材料 贷:应收帐款。 出售时:借:银行存款。 贷:库存材料。 但是我这个做法我感觉不对,既然是抵房,后来我们又出售是不是应该要用到:其他业务收入科目
84785004
2019 04/22 15:20
这是我问了两个老师给的处理方式。我总觉得不对劲,麻烦老师给我一个正确处理方式,谢谢
宋生老师
2019 04/22 15:23
你好!你们公司是做什么的呢
84785004
2019 04/22 15:29
我们是工程施工
宋生老师
2019 04/22 15:32
你好!建议你按后面的这个。第二个。做库存商品算了
84785004
2019 04/22 15:40
我们开发票给甲方的时候应该怎么做?为什么我们卖的时候贷方是应收帐款?整笔分录我们并没有挂帐
宋生老师
2019 04/22 15:43
你好!他抵债这个有问题。应该是借库存商品 贷应收账款。然后销售,借应收 贷其他业务收入 应交税费
84785004
2019 04/23 13:24
老师,我们是工程施工企业,没有用库存商品科目,只有库存材料。
宋生老师
2019 04/23 14:18
你好!你可以用库存材料代替库存商品科目。
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